一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院創(chuàng)辦于1958年,是一所由湖南省教育廳主管、衡陽市人民政府主辦的全日制公辦普通高等學(xué)校。主要職責(zé)是培養(yǎng)高級、高技能財經(jīng)和工業(yè)應(yīng)用型技術(shù)人才,提供會計、機電工程、經(jīng)濟貿(mào)易、電子信息、汽車工程、現(xiàn)代物流等高等??茖W(xué)歷教育,以及相關(guān)繼續(xù)教育、專業(yè)培訓(xùn)、科學(xué)研究、學(xué)術(shù)交流、相關(guān)社會服務(wù)等,促進經(jīng)濟發(fā)展。學(xué)院控規(guī)占地面積1000余畝,現(xiàn)有在校學(xué)生10494余人,教職工在職人員488人,離退休人員148人。
2、機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)部門28個,屬一級預(yù)算單位,執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
湖南財工院只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南財工院本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)11,412.24 萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款6612.24萬元,納入專戶管理的非稅收入4800萬元。收入較去年增加471.14萬元,主要是由于生均經(jīng)費逐年撥付到位及我院學(xué)生規(guī)模不斷擴大造成的。
(二)支出預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)11412.24 萬元,其中,其中:基本支出8412.24萬元,項目支出 3000萬元。支出較去年增加471.14萬元,主要是由于我院教職工人數(shù)規(guī)模的進一步擴大以及卓越校建設(shè)資金的需求量增加等原因造成的。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入6612.24萬元,納入專戶管理的非稅收入4800萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為8412.24萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為3000萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、專項補助等。其中:專項商品與服務(wù)支出2000萬元,主要用于卓越校建設(shè)相關(guān)方面;債務(wù)利息支出1000萬元,主要用于我院貸款本金及利息的償還。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
我院為教育事業(yè)單位,不屬于行政單位或參公事業(yè)單位,所以沒有機關(guān)運行經(jīng)費的收入與支出。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年三公經(jīng)費均使用事業(yè)收入支出,沒有使用財政撥款經(jīng)費支出。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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